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平成18年度一般会計決算状況

歳入 25億3千万円
歳出 24億2千万円

一般会計の決算額は、歳入総額2,531,267千円、歳出総額2,419,234千円で、前年度に比べ、歳入が11,418千円(0.4%)の減額、歳出が170,987千円(6.3%)の減額となりました。 歳入歳出の差引額は112,033千円となり、翌年度への繰越財源18,891千円を差し引いた93,142千円が平成19年度へ繰り越されました。

18年度の歳入決算では主に核燃料税補助金や育英奨学資金を基金運営としたことによる「ふるさと教育文化振興基金」からの繰入金の増額がありましたが、前年度の防災行政無線整備に係る国庫補助金と地方債の減額や地方交付税の減額等により、歳入決算額は2,531,267千円となりました。

歳出について建設事業では、若者定住のための村営住宅建設や弓目幾山林の譲渡、スクールバス購入等で昨年より増額となりましたが、重度心身障害者や乳幼児の医療費補助等を行う扶助費が昨年より10%の減額となり歳出決算額は2,419,234千円となりました。

18年度も限りある予算の中で「人と自然が共に輝き健康で文化の漂う活力ある村づくり」のため、様々な事業を展開してきました。今後も限られた財源を最大限に生かし、元気な村づくりのため、今後も村民の皆様のご協力をお願いします。

平成18年度一般会計決算状況

区分平成18度
決算額構成比(%)
1 義務的経費 983,742 40.7%
  人件費 583,285 24.1%
  扶助費 70,261 2.9%
  公債費 330,196 13.6%
2 一般的経費 627,155 25.9%
  物件費 248,910 10.3%
  維持補修費 13,173 0.5%
  補助費等 283,389 11.7%
  その他 81,683 3.4%
3 投資的経費 602,318 24.9%
  普通建設事業 576,732 23.8%
  災害復旧費 25,586 1.1%
4 繰出金 206,019 8.5%
5 予備費 0
合計 2,419,234 100.0%

平成18年度一般会計決算状況02

依存財源 1,762,22069.6%
地方交付税 1,081,448   42.7%
県支出金 241,869   9.6%
村債 202,400   8.0%
国庫支出金 88,715   3.5%
地方譲与税外 147,788   5.8%
 自主財源 769,04730.4%
村税 465,763   18.4%
財産収入 33,364   1.3%
諸収入外 269,920   10.7%

 

年度別経常収支比率の状況

年度別経常収支比率の状況グラフ

経常収支比率とは?。

人件費・扶助費・公債費等の経常的経費に、地方税・地方交付税等の一般財源がどの程度充当されたかをパーセントで示したもので、75%を超えると注意信号です。

本村は平成9年度から注意信号が続いており、経常経費の抑制のため職員数の見直しや消耗品の一括管理を行っています。

年度別決算額の推移 普通会計

年度別決算額の推移 普通会計グラフ

会計別決算状況

単位:千円

区分予算額歳入決算額歳出決算額歳入歳出差引18年度繰越額実質収支
一般会計 2,564,123 2,531,267 2,419,234 112,033 18,891 93,142
国保会計 393,522 386,062 383,647 2,415   2,415
直診会計 203,093 207,059 177,771 29,288   29,288
老保会計 536,315 530,795 530,751 44   44
農集排会計 83,565 83,577 78,046 5,531   5,531
介護会計 248,824 237,589 233,372 4,217 3,383 834
介護サービス会計 1,039 802 616 186   186
4,030,481 3,977,151 3,823,437 153,714 22,274 131,440

村税一人当たりの負担額45,184円

単位:円

大規模償却資産 を除く

÷3258人 構成比
18,350 40.6%
20,766 46.0%
2,317 5.1%
3,752 8.3%
  0.0%
45,184 100.0%

一人あたりのデータ 19.3.31現在

18.村税一人当たりの負担額グラフ

村税等収納実績

単位:千円

区分調定額収入額収納率
村民税 62,168 59,784 96.2%
固定資産税 392,519 386,206 98.4%
軽自動車税 7,710 7,548 97.9%
たばこ税 12,225 12,225 100.0%
特別土地保有税     0.0%
474,622 465,763 98.1%
国民健康保険税 111,784 94,587 84.6%
介護保険料 32,163 31,402 97.6%

歳出決算額 2,419,234千円

目的別

単位:千円

 18年度
 決算額構成比
議会費 59,320 2.5%
総務費 555,754 23.0%
民生費 353,191 14.6%
衛生費 102,318 4.2%
労働費 5 0.0%
農林水産業費 344,300 14.2%
商工費 9,527 0.4%
土木費 321,408 13.3%
消防費 105,594 4.4%
教育費 212,035 8.8%
災害復旧費 25,586 1.1%
公債費 330,196 13.6%
歳出合計 2,419,234 100.0

18.歳出決算額グラフ

18年度主要施策成果報告

事業名事業 
主体
事業内容事業費
(千円)
村営住宅建設事業 若者定住促進住宅の建設 137,400
弓目幾山林譲渡 山林1,045,826m2の取得 70,000
中山間地域等直接支払制度事業 9集落協定交付金支給 53,610
育英奨学資金貸与事業 基金運営への為の基金積立 36,362
村道整備事業 中学校・宮渡線 橋梁調査設計1式 橋梁下部工1基 36,116
農道整備 糠塚地区 改良L=300m 舗装 L=451m 32,734
社会福祉支援費事業 障害者の威厳を重視した福祉サービスの提供 25,438
社会福祉協議会助成事業 運営費補助 23,330
村道整備事業  手古岡・小田代・原線 改良工事L=156.6m W=5.0m 23,205
直営造林整備事業 直営造林の整備 21,252
保健福祉センター等運営事業 施設管理運営費 17,952
事業名事業
主体
事業内容事業費 (千円)
村道整備事業 前谷地線 測量調査設計L=390m 15,736
村道整備事業 貝ノ坂・荻線 改良工事L=45.0m W=5.0m 15,009
川内村役場庁舎給水設備改修事業 庁舎配管、ポンプ、トイレ等の改修 14,964
児童手当支給事業 児童手当の支給 13,860
スクールバス購入事業 スクールバス2台購入 13720
林道整備事業(赤原遠山線) 測量設計委託 13,650
総合グラウンドトイレ改修工事 トイレの改修工事 11,944
緑資源機構造林事業 下刈・つる切・除伐・間伐等 9,884
林道維持補修事業 維持補修4路線 9,111
市町村生活バス維持対策 バス路線維持に係る損失補填 8,527
老人保護措置事業 養護老人ホーム入所者措置費 7,995

地方債の状況(一般会計)

(平成19年3月31日現在)

起債名18年度末 現在高(千円)村民1人当りの
借入額(円)
過疎対策事業債 1,002,603 307,736
辺地対策事業債 72,814 22,349
一般公共事業債 0 0
一般単独事業債 431,487 132,439
義務教育事業債 270,949 83,164
災害復旧事業債 41,869 12,851
公有林等事業債 87,805 26,951
福島県振興基金債 46,786 14,360
減税補てん債 57,225 17,564
臨時財政対策債 815,709 250,371
その他 51,622 15,845
合計 2,878,869 883,631

基金状況

(平成19年3月31日現在)

基金名18年度末 現在高
(千円)
村民1人当りの
積立額(円)
土地開発基金 60,000 18,416
特別導入事業 10,429 3,201
財政調整基金 777,208 238,554
育英奨学資金貸与基金 40,551 12,447
減債基金 46,952 14,411
水田農業確立特別対策基金 5,700 1,749
ふるさと教育文化振興基金 12,100 3,714
地域づくり振興基金 96,974 29,765
地域福祉基金 126,104 38,706
中山間ふるさと水と土基金 10,000 3,069
公共施設建設準備及び維持管理基金 616,270 189,156
交流施設維持管理準備基金 1,428 438
村道中学校・宮渡線整備基金 4,000 1,228
国民健康保険給付費支払準備基金 69,040 21,191
国民健康保険高額療養費貸付基金 1,163 357
介護給付費準備基金 28,673 8,801
川内村農業集落排水基金 4,126 1,266
合計 1,910,718 586,470

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 財務係です。

〒979-1292 福島県双葉郡川内村大字上川内字早渡11-24

電話番号:0240-38-2111

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