1. ホーム
  2. 行政情報
  3. 計画、予算
  4. 予算・決算
  5. 平成19年度
  6. 平成19年度当初予算について

平成19年度当初予算について

人と大自然が共に輝き、健康で文化の漂う活力ある村

平成19年度 村の予算

19年度の当初予算が3月の定例議会で決まりました。

予算算総額は24億5千万円となり、前年度より1億8千万円増額の予算規模となりました。財源のほとんどを地方交付税、国・県の補助金、地方債といった依存財源に頼っている本村は、地方交付税、国庫補助負担金削減は避けて通れない状況となるため歳入確保については非常に厳しい状況となりましたが、今年度事業の主となる「光ファイバー通信基盤整備促進事業」に2億4千万円を投資し、村の将来に向けた基盤整備を行い、近い将来に様々な分野で活用できるよう整備します。

今後も第四次川内村総合計画の将来像である「人と大自然が共に輝き、健康で文化の漂う活力のある村」づくりを目指します。

平成19年度の施策として、次の点を推進していきます。

(1)人材の育成

  • 学力向上サポート事業
  • 外国青年招致事業JET

(2)農林畜産業の振興

  • 小学校跡地利用計画
  • 来い・恋かわうち大作戦

(3)福祉の未来型

  • 福祉車両購入事業
  • シルバー人材センター運営負担金
  • 独居老人安否確認事業

(4)若者定住の促進

  • 定住化促進利用地計画事業
  • 出産祝い金事業

(5)情報格差是正

  • 光ファイバー敷設事業
  • ホームページ作成委託料

(6)環境問題

  • 不法投棄解消事業
  • 合併処理浄化槽設置補助

(7)子育て支援の推進

  • 保育所入所費負担金減額
  • 乳児医療費の全額負担(就学前まで)

平成19年度主要事業一覧

施策区分事業名事業費施策区分事業名事業費
1.潤いのある生活と環境の創造   3.魅力を生みだす賑わいの創造  
  浄化槽設置整備事業 4,608   村道整備事業 手古岡・小田代・原線 30,000
若者定住化促進対策事業 2,300   村道整備事業 前谷地線 25,204
      村道整備事業 貝ノ坂・荻線 20,226
2.村民一人ひとりの輝く創造     国有地買受事業 下川内場・竜田停車場線 20,000
  中山間地域等直接支払制度事業 55,857      
社会福祉協議会助成 30,259 4.村民とともに歩む村づくりの推進  
中学校暖房設備更新 11,220   光ファイバー敷設事業 244,125
スクールバス運行事業 9,444   旧川内第一小学校解体工事(校舎・プール) 32,000
学力向上サポート事業 8,900   役場庁舎外壁塗装改修工事 24,565
車いす同乗車両購入事業 3,900   村民号運行事業 8,000

平成19年度 一般会計予算額

2,450,000千円

区分平成19年度
議会費 62,131
総務費 757,577
民生費 374,730
衛生費 99,147
労働費 6
農林水産業費 328,215
商工費 9,358
土木費 195,963
消防費 101,159
(うち自治体消防) 21,054
教育費 166,039
災害復旧費 6
公債費 343,258
予備費 12,411

一般会計歳入予算内訳

単位:千円

自主財源

区分予算額構成比
1.村税 436,110 17.8%
2.分担金及び負担金 21,785 0.9%
3.使用料 14,714 0.6%
4.手数料 1,942 0.1%
5.財産収入 18,647 0.8%
6.寄付金 1 0.0%
7.繰入金 316,156 12.9%
8.繰越金 1 0.0%
9.諸収入 32,695 1.3%
小計 842,051 34.4%

依存財源

区分予算額構成比
1.地方譲与税外 72,758 3.0%
2.地方交付税 875,000 35.7%
3.国庫支出金 39,291 1.6%
4.国有提供施設等 所在市町村助成交付金 8,627 0.4%
5.県支出金 258,416 10.5%
6.村債 325,400 13.3%
7.諸収入 28,457 1.2%
小計 1,607,949 65.6%
合計 2,450,000 100.0%

一般会計歳出予算性質内訳

単位:千円

区分予算額構成比
義務的経費 999,339 40.8%
  人件費 577,473 23.6%
扶助費 78,608 3.2%
公債費 343,258 14.0%
一般的経費 675,597 27.6%
  物件費 285,402 11.6%
補助費等 356,235 14.5%
その他 33,960 1.4%
投資的経費 565,718 23.1%
  普通建設事業 565,712 23.1%
災害復旧費 6 0.0%
その他の経費 209,346 8.5%
  繰出金 196,935 8.0%
予備費 12,411 0.5%
合計 2,450,000 100%

特別会計予算

単位:千円

区分平成19年度平成18年度増減額伸び率
国保会計 440,119 346,889 93,230 26.9%
直診会計 190,065 171,670 18,395 10.7%
老保会計 502,509 489,279 13,230 2.7%
農集排会計 81,123 80,139 984 1.2%
介護会計 245,135 218,992 26,143 11.9%
介護サービス会計 1,444 1,039 405 39.0%
1,460,395 1,308,008 152,387 11.7%

村税の予算比較表

単位:千円

区分平成19年度平成18年度増減額伸び率1人当りの額(円)
村民税 59,374 57,424 1,950 3.4% 18,179
固定資産税 356,904 322,857 34,047 10.5% 19,555
軽自動車税 7,793 7,731 62 0.8% 2,360
たばこ税 12,038 12,740 △ 702 -5.5% 3,646
土地保有税 1 1 0 0.0% 0
436,110 400,753 35,357 9.2% 43,740

※1人当たりの額には大規模償却資産分・国有資産等所在地市町村交付金は含まれない。

19年1月31日現在の人口で計算

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 財務係です。

〒979-1292 福島県双葉郡川内村大字上川内字早渡11-24

電話番号:0240-38-2111

スマートフォン用ページで見る