行政情報
平成19年度当初予算について
人と大自然が共に輝き、健康で文化の漂う活力ある村
平成19年度 村の予算
19年度の当初予算が3月の定例議会で決まりました。
予算算総額は24億5千万円となり、前年度より1億8千万円増額の予算規模となりました。財源のほとんどを地方交付税、国・県の補助金、地方債といった依存財源に頼っている本村は、地方交付税、国庫補助負担金削減は避けて通れない状況となるため歳入確保については非常に厳しい状況となりましたが、今年度事業の主となる「光ファイバー通信基盤整備促進事業」に2億4千万円を投資し、村の将来に向けた基盤整備を行い、近い将来に様々な分野で活用できるよう整備します。
今後も第四次川内村総合計画の将来像である「人と大自然が共に輝き、健康で文化の漂う活力のある村」づくりを目指します。
平成19年度の施策として、次の点を推進していきます。
(1)人材の育成
- 学力向上サポート事業
- 外国青年招致事業JET
(2)農林畜産業の振興
- 小学校跡地利用計画
- 来い・恋かわうち大作戦
(3)福祉の未来型
- 福祉車両購入事業
- シルバー人材センター運営負担金
- 独居老人安否確認事業
(4)若者定住の促進
- 定住化促進利用地計画事業
- 出産祝い金事業
(5)情報格差是正
- 光ファイバー敷設事業
- ホームページ作成委託料
(6)環境問題
- 不法投棄解消事業
- 合併処理浄化槽設置補助
(7)子育て支援の推進
- 保育所入所費負担金減額
- 乳児医療費の全額負担(就学前まで)
平成19年度主要事業一覧
施策区分 | 事業名 | 事業費 | 施策区分 | 事業名 | 事業費 |
---|---|---|---|---|---|
1.潤いのある生活と環境の創造 | 3.魅力を生みだす賑わいの創造 | ||||
浄化槽設置整備事業 | 4,608 | 村道整備事業 手古岡・小田代・原線 | 30,000 | ||
若者定住化促進対策事業 | 2,300 | 村道整備事業 前谷地線 | 25,204 | ||
村道整備事業 貝ノ坂・荻線 | 20,226 | ||||
2.村民一人ひとりの輝く創造 | 国有地買受事業 下川内場・竜田停車場線 | 20,000 | |||
中山間地域等直接支払制度事業 | 55,857 | ||||
社会福祉協議会助成 | 30,259 | 4.村民とともに歩む村づくりの推進 | |||
中学校暖房設備更新 | 11,220 | 光ファイバー敷設事業 | 244,125 | ||
スクールバス運行事業 | 9,444 | 旧川内第一小学校解体工事(校舎・プール) | 32,000 | ||
学力向上サポート事業 | 8,900 | 役場庁舎外壁塗装改修工事 | 24,565 | ||
車いす同乗車両購入事業 | 3,900 | 村民号運行事業 | 8,000 |
平成19年度 一般会計予算額
2,450,000千円
区分 | 平成19年度 |
---|---|
議会費 | 62,131 |
総務費 | 757,577 |
民生費 | 374,730 |
衛生費 | 99,147 |
労働費 | 6 |
農林水産業費 | 328,215 |
商工費 | 9,358 |
土木費 | 195,963 |
消防費 | 101,159 |
(うち自治体消防) | 21,054 |
教育費 | 166,039 |
災害復旧費 | 6 |
公債費 | 343,258 |
予備費 | 12,411 |
一般会計歳入予算内訳
単位:千円
自主財源
区分 | 予算額 | 構成比 |
---|---|---|
1.村税 | 436,110 | 17.8% |
2.分担金及び負担金 | 21,785 | 0.9% |
3.使用料 | 14,714 | 0.6% |
4.手数料 | 1,942 | 0.1% |
5.財産収入 | 18,647 | 0.8% |
6.寄付金 | 1 | 0.0% |
7.繰入金 | 316,156 | 12.9% |
8.繰越金 | 1 | 0.0% |
9.諸収入 | 32,695 | 1.3% |
小計 | 842,051 | 34.4% |
依存財源
区分 | 予算額 | 構成比 |
---|---|---|
1.地方譲与税外 | 72,758 | 3.0% |
2.地方交付税 | 875,000 | 35.7% |
3.国庫支出金 | 39,291 | 1.6% |
4.国有提供施設等 所在市町村助成交付金 | 8,627 | 0.4% |
5.県支出金 | 258,416 | 10.5% |
6.村債 | 325,400 | 13.3% |
7.諸収入 | 28,457 | 1.2% |
小計 | 1,607,949 | 65.6% |
合計 | 2,450,000 | 100.0% |
一般会計歳出予算性質内訳
単位:千円
区分 | 予算額 | 構成比 | |
---|---|---|---|
義務的経費 | 999,339 | 40.8% | |
人件費 | 577,473 | 23.6% | |
扶助費 | 78,608 | 3.2% | |
公債費 | 343,258 | 14.0% | |
一般的経費 | 675,597 | 27.6% | |
物件費 | 285,402 | 11.6% | |
補助費等 | 356,235 | 14.5% | |
その他 | 33,960 | 1.4% | |
投資的経費 | 565,718 | 23.1% | |
普通建設事業 | 565,712 | 23.1% | |
災害復旧費 | 6 | 0.0% | |
その他の経費 | 209,346 | 8.5% | |
繰出金 | 196,935 | 8.0% | |
予備費 | 12,411 | 0.5% | |
合計 | 2,450,000 | 100% |
特別会計予算
単位:千円
区分 | 平成19年度 | 平成18年度 | 増減額 | 伸び率 |
---|---|---|---|---|
国保会計 | 440,119 | 346,889 | 93,230 | 26.9% |
直診会計 | 190,065 | 171,670 | 18,395 | 10.7% |
老保会計 | 502,509 | 489,279 | 13,230 | 2.7% |
農集排会計 | 81,123 | 80,139 | 984 | 1.2% |
介護会計 | 245,135 | 218,992 | 26,143 | 11.9% |
介護サービス会計 | 1,444 | 1,039 | 405 | 39.0% |
計 | 1,460,395 | 1,308,008 | 152,387 | 11.7% |
村税の予算比較表
単位:千円
区分 | 平成19年度 | 平成18年度 | 増減額 | 伸び率 | 1人当りの額(円) |
---|---|---|---|---|---|
村民税 | 59,374 | 57,424 | 1,950 | 3.4% | 18,179 |
固定資産税 | 356,904 | 322,857 | 34,047 | 10.5% | 19,555 |
軽自動車税 | 7,793 | 7,731 | 62 | 0.8% | 2,360 |
たばこ税 | 12,038 | 12,740 | △ 702 | -5.5% | 3,646 |
土地保有税 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
計 | 436,110 | 400,753 | 35,357 | 9.2% | 43,740 |
※1人当たりの額には大規模償却資産分・国有資産等所在地市町村交付金は含まれない。
19年1月31日現在の人口で計算